|
|
Faktúra |
150/2025
|
voda 10/25
|
87,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
BVS |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
obed R 10/25
|
250,25 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Spojená škola sv. Vincenta |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
IT sluzby
|
606,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Stanislav Martínek |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
tonry
|
103,32 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
3P slúži Vám |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
najomne G 10/2025
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Spojená škola Svätej Rodiny |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
mobily 10/25
|
29,10 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
CSS |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
hlina
|
223,30 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Pece spol. s r.o. |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
PL 10/25
|
21,66 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Slovak Telekom |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
deratizacia
|
61,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Matej Hrabinský-DEMI |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
elektrina 9/2025
|
90,29 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
obedy G 9/25
|
214,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Global Gastro |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
elektrina 10/25
|
15,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
VSE |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
voda 9/25
|
77,44 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
BVS |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
potreby pre VO
|
234,93 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Ledacolor |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
potreby pre VO
|
54,27 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Mariana Bezáková Maja |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
potreby pre VO
|
94,77 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Mariana Bezáková Maja |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
mobily 9/25
|
29,10 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
CSS |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
najomne G 9/25
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Spojená škola Svätej Rodiny |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
IT sluzby
|
156,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Ing. Stanislav Martínek |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
IT sluzby
|
156,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Ing. Stanislav Martínek |
ZUŠ sv. Cecílie |
|
09.10.2025 |